標(biāo)訊類別: 國內(nèi)招標(biāo) | 招標(biāo)編號(hào): |
資金來源: 其他 | 招標(biāo)人: |
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根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《江華瑤族自治縣****
一、部門(單位)基本情況
(一)部門職能職責(zé)
本單位全稱為點(diǎn)擊登錄查看,是經(jīng)江華瑤族自治縣****
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、校團(tuán)委等科室。
(三)人員編制情況
2024年末,我單位共有事業(yè)編制114人。年末實(shí)有在職人員114人,退休人員3人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)
生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼
補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購
置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2024年基本支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
1836.78萬元,實(shí)際支出1804.20萬元,完成預(yù)算安排的98.23%。人員經(jīng)費(fèi)支出1523.21萬元,占基本支出的84.43%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出280.99萬元,占基本支出的15.57%。
(二)項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展
目標(biāo)而發(fā)生的支出。2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
310.88萬元,實(shí)際支出275.18萬元,完成預(yù)算安排的88.52%。其中:
城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)(1)227.74萬,2024年實(shí)際支出192.04萬元,占項(xiàng)目支出的69.79%,主要用于學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生心理健康教育、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等方面。
城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)0.5萬,實(shí)際上是2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制中央直達(dá)資金-公用經(jīng)費(fèi)(心理健康教育)(湘財(cái)預(yù)[2023]95號(hào)),2024年實(shí)際支出0.5萬元,占項(xiàng)目支出的0.18%,主要用于心理健康教育方面支出。
運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82.63萬,2024年實(shí)際支出82.63萬元,占項(xiàng)目支出的30.03%,主要用于學(xué)校專項(xiàng)支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位政府性基金預(yù)算未安排,無支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2024年度我單位未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算222.55萬元,其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144.22萬元,占比64.80%;事業(yè)單位醫(yī)療78.34萬元,占比35.20%。
六、部門整體支出績效情況
我校在市縣黨委、政府和上級(jí)教育行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持立德樹人,全面貫徹黨的教育方針政策,秉承“立志、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持“學(xué)校以育人為本,教師以奉獻(xiàn)為樂,學(xué)生以成才為志”的辦學(xué)理念,在黨建工作、德育工作、教學(xué)質(zhì)量、教研教學(xué)、教師隊(duì)伍建設(shè)等方面取得突出成就。
七、存在的問題
部分資金使用周期超過1年,未能在當(dāng)年使用完畢。
八、下一步改進(jìn)措施
(一)細(xì)化預(yù)算編制,優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置。不斷完善部門預(yù)算編制管理,抓住預(yù)算一體化系統(tǒng)平臺(tái)整合的契機(jī),充分利用云平臺(tái)數(shù)據(jù),加強(qiáng)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析,并作為下年預(yù)算安排的依據(jù),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化水平。
(二)強(qiáng)化預(yù)算約束,實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理。通過定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,督促項(xiàng)目實(shí)施單位早啟動(dòng)、早實(shí)施、早驗(yàn)收,對(duì)符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),將預(yù)算資金管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施全過程中。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將作為下年部門預(yù)算安排的重要依據(jù),與預(yù)算調(diào)整和項(xiàng)目安排掛鉤。擬于5月16日前在江華縣政府網(wǎng)站公開。
十、其他需要說明的情況
無
附件:1.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
2.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
3.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
點(diǎn)擊
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào))和《江華瑤族自治縣****
一、部門(單位)基本情況
(一)部門職能職責(zé)
本單位全稱為點(diǎn)擊登錄查看,是經(jīng)江華瑤族自治縣****
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
本單位下設(shè)辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、校團(tuán)委等科室。
(三)人員編制情況
2024年末,我單位共有事業(yè)編制114人。年末實(shí)有在職人員114人,退休人員3人。
二、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出情況
基本支出是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)
生的各項(xiàng)支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼
補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購
置等日常公用經(jīng)費(fèi)。2024年基本支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
1836.78萬元,實(shí)際支出1804.20萬元,完成預(yù)算安排的98.23%。人員經(jīng)費(fèi)支出1523.21萬元,占基本支出的84.43%;日常公用經(jīng)費(fèi)支出280.99萬元,占基本支出的15.57%。
(二)項(xiàng)目支出情況
項(xiàng)目支出是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展
目標(biāo)而發(fā)生的支出。2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排(含上年結(jié)轉(zhuǎn))
310.88萬元,實(shí)際支出275.18萬元,完成預(yù)算安排的88.52%。其中:
城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)(1)227.74萬,2024年實(shí)際支出192.04萬元,占項(xiàng)目支出的69.79%,主要用于學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生心理健康教育、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等方面。
城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)0.5萬,實(shí)際上是2023年城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制中央直達(dá)資金-公用經(jīng)費(fèi)(心理健康教育)(湘財(cái)預(yù)[2023]95號(hào)),2024年實(shí)際支出0.5萬元,占項(xiàng)目支出的0.18%,主要用于心理健康教育方面支出。
運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)82.63萬,2024年實(shí)際支出82.63萬元,占項(xiàng)目支出的30.03%,主要用于學(xué)校專項(xiàng)支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位政府性基金預(yù)算未安排,無支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
2024年度我單位未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算,無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
2024年度我單位安排社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算222.55萬元,其中,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出144.22萬元,占比64.80%;事業(yè)單位醫(yī)療78.34萬元,占比35.20%。
六、部門整體支出績效情況
我校在市縣黨委、政府和上級(jí)教育行政部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持立德樹人,全面貫徹黨的教育方針政策,秉承“立志、勤奮、求實(shí)、創(chuàng)新”的校訓(xùn),堅(jiān)持“學(xué)校以育人為本,教師以奉獻(xiàn)為樂,學(xué)生以成才為志”的辦學(xué)理念,在黨建工作、德育工作、教學(xué)質(zhì)量、教研教學(xué)、教師隊(duì)伍建設(shè)等方面取得突出成就。
七、存在的問題
部分資金使用周期超過1年,未能在當(dāng)年使用完畢。
八、下一步改進(jìn)措施
(一)細(xì)化預(yù)算編制,優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置。不斷完善部門預(yù)算編制管理,抓住預(yù)算一體化系統(tǒng)平臺(tái)整合的契機(jī),充分利用云平臺(tái)數(shù)據(jù),加強(qiáng)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析,并作為下年預(yù)算安排的依據(jù),進(jìn)一步提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)化水平。
(二)強(qiáng)化預(yù)算約束,實(shí)行項(xiàng)目進(jìn)度動(dòng)態(tài)管理。通過定期對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理,及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)度,督促項(xiàng)目實(shí)施單位早啟動(dòng)、早實(shí)施、早驗(yàn)收,對(duì)符合條件的項(xiàng)目按照項(xiàng)目進(jìn)度支付相關(guān)款項(xiàng),將預(yù)算資金管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施全過程中。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將作為下年部門預(yù)算安排的重要依據(jù),與預(yù)算調(diào)整和項(xiàng)目安排掛鉤。擬于5月16日前在江華縣政府網(wǎng)站公開。
十、其他需要說明的情況
無
附件:1.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
2.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
3.附件創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效自評(píng)報(bào)告
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